A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。

admin2014-07-03  21

问题 A注册会计师负责审计甲公司20×8年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有(    )。

选项 A、控制是否存在
B、控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C、控制是否得到一贯执行
D、控制由谁执行

答案B,C,D

解析 控制是否存在是了解内部控制的审计程序,因此BCD恰当的。
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