首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。
董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。
admin
2017-11-12
22
问题
董事会属下的审计委员会在职能上对内部审计进行监督,通过对内部审计的复核,以此提高内部审计部门的独立性,使其工作范围不受管理当局的限制,并确保其审计结果受到足够的重视,进而提高内部审计的效率。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。
选项
A、在企业中的地位
B、工作的范围
C、职责划分
D、人员素质及训练情况
答案
A,B,D
解析
审计委员会需要确保内部审计部门正在有效运作。它将在四个主要方面对内部审计进行复核,即组织中的地位、职能范围、技术才能和专业应尽义务。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/aDO0777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
企业职工因公出差乘坐交通工具发生的人身意外保险费支出,准予企业在计算企业所得税应纳税所得额时扣除。()
根据个人所得税法律制度的规定,下列关于居民个人专项附加扣除说法正确的是()。
2020年,某服装厂发生如下事项:(1)该厂会计人员王某因流感请假一个星期,会计科长指定出纳李某兼管王某的债权债务账目的登记工作,未办理会计工作交接手续。(2)该厂档案科会同会计科销毁了一批保管期限已满的会计档案。(3)该厂年度亏损20万元,会计科长授意会
关于会计账簿记录发生错误的更正方法,下列说法不正确的是()。
某企业为湖北省增值税一般纳税人,2020年10月销售资产电视机10台,开具增值税专用发票注明价款30000元,另外取得延期付款利息2260元,已知电视机增值税税率为13%,则该企业当月的销项税额为()元。
根据《行政复议法》规定,下列各项中,属于行政复议范围的有()。
根据《行政复议法》的规定,下列表述错误的是()。
甲公司于2020年8月开业后,领受了营业执照、卫生许可证、不动产权证书、商标注册证各一件。已知“权利、许可证照”印花税单位税额为每件5元,甲公司应缴纳的印花税税额为()元。
进口货物税率采用的主要形式是()。
企业的下列各项活动中,属于内部控制活动的有()。
随机试题
免纳房产税的房产包括()
不规则阴道流血,子宫内容物组织学检查为成团的滋养细胞,未见绒毛结构,诊断为( )葡萄胎清宫术后4个月,HCG持续阳性,咯血,其诊断首先考虑是( )
A.甾体B.吩噻嗪环C.二氢吡啶环D.鸟嘌呤环E.喹啉酮环醋酸氢化可的松的母核结构是
谈判的形象效益,又可称为谈判的()。
依照劳动法规定,企业在重整期间需要裁减人员时,应采取的程序是:
国家防汛总指挥部的指挥长由()担任。
有较大集中荷载的单向板分布钢筋应符合间距不宜大于()mm的规定。
商业银行按照区域对公司信贷客户市场进行细分,主要考虑的因素有()。
为适应地方三农发展,大力支持江门市社会主义新农村建设,新会农商银行通过前期的(),于2017年11月正式推出“村居贷”个人消费贷款。
Whenyouarelittle,thewholeworldfeelslikeabigplayground.IwaslivinginConyers,Georgia,thesummeritallhappened.
最新回复
(
0
)