下列有关内部控制的相关表述,注册会计师不认可的是( )。

admin2020-11-28  26

问题 下列有关内部控制的相关表述,注册会计师不认可的是(    )。

选项 A、内部控制中人工成分和自动化成分的组合,因被审计单位使用信息技术的性质和复杂程度而异
B、人工系统的控制可能包括对交易的批准和复核,编制调节表并对调节项目进行跟进
C、被审计单位可能采用自动化程序生成、记录、处理和报告交易,在这种情况下以电子文档取代纸质文件
D、信息系统中的控制全部是自动化控制

答案D

解析 信息技术系统中的控制是自动化控制(如嵌入计算机程序的控制)和人工控制的组合。所有的自动应用控制都会有一个人工控制与之相对应。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/4qYv777K
0

相关试题推荐
最新回复(0)