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甲公司为一家经营粮油的国有企业,下设财审部负责财务核算和内部审计工作,由财务经理兼任内审主管,定期向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,该公司内部审计部门存在的问题有( )。
甲公司为一家经营粮油的国有企业,下设财审部负责财务核算和内部审计工作,由财务经理兼任内审主管,定期向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,该公司内部审计部门存在的问题有( )。
admin
2020-05-18
54
问题
甲公司为一家经营粮油的国有企业,下设财审部负责财务核算和内部审计工作,由财务经理兼任内审主管,定期向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,该公司内部审计部门存在的问题有( )。
选项
A、财务经理不能兼任审计长
B、没有直接向董事会或审计委员会报告
C、财务与审计两部门合二为一,不符合独立性规定
D、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性
答案
A,B,CD
解析
审计部门的独立性体现在:①对所审计的活动保持独立性;②直接向董事会或审计委员会报告;③如果主管审计师向高管报告日常行政事务,董事会必须采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8YK0777K
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
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