ABC会计师事务所接受委托审计甲公司20×9年度的财务报表。A注册会计师经过了解甲公司销售与收款相关内部控制设计和执行情况后梳理出的下表中的14个事项。 要求:请根据A注册会计师记录的对甲公司各流程相关的内部控制回答下列问题: (1) 销售与收

admin2012-03-07  29

问题 ABC会计师事务所接受委托审计甲公司20×9年度的财务报表。A注册会计师经过了解甲公司销售与收款相关内部控制设计和执行情况后梳理出的下表中的14个事项。
   要求:请根据A注册会计师记录的对甲公司各流程相关的内部控制回答下列问题:
   (1) 销售与收款流程相关的内部控制影响最大的财务报表项目是哪些?
   (2) 请在下表的“主要控制活动”对应的同一行的“受影响的主要认定”的恰当位置打“√”。

选项

答案(1) 销售与收款流程相关的内部控制影响最大的财务报表项目:营业收入、应收账款。 (2) [*]

解析
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