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在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
admin
2020-02-01
60
问题
在执行集团公司内部控制审计时,对于内部控制可能存在重大缺陷的业务流程,下列各项中正确的有( )。
选项
A、在接近评价基准日的时间测试内部控制
B、选择更多的子公司进行控制测试
C、增加相关内部控制测试量
D、亲自进行相关测试而非利用他人的工作
答案
A,B,C,D
解析
在内部控制审计中,对于内部控制可能存在重大缺陷的领域,注册会计师应给予充分的关注:对相关的内部控制亲自进行测试而非利用他人工作;在接近内部控制评价基准日的时间测试内部控制;选择更多的子公司或业务部门进行测试;增加相关内部控制的控制测试量等。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Dgkc777K
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审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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