A注册会计师担任X公司20×9年度财务报表审计业务的项目负责人。在审计过程中,A注册会计师需要了解X公司的内部控制。请代为做出正确的判断。 控制活动是被审计单位内部控制的要素,其中实物控制是控制活动的一个重要方面。实物控制的效果影响资产的安全,从而对财务

admin2012-03-07  29

问题 A注册会计师担任X公司20×9年度财务报表审计业务的项目负责人。在审计过程中,A注册会计师需要了解X公司的内部控制。请代为做出正确的判断。
控制活动是被审计单位内部控制的要素,其中实物控制是控制活动的一个重要方面。实物控制的效果影响资产的安全,从而对财务报表的可靠性及审计均产生影响。实物控制主要包括下列(    )内容。

选项 A、对资产和记录采取适当的安全保护措施
B、对访问计算机程序和数据文件设置授权
C、定期盘点并将盘点记录与会计记录核对
D、对保管和看护实物的人员进行职责分离

答案A,B,C

解析 D属于“职责分工”,它是与“实物控制”并列的一项控制活动。
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