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A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表,了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表,了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
admin
2022-03-24
28
问题
A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表,了解X公司货币资金相关内部控制后识别到内部控制的某些缺陷,以下事项中,A注册会计师需要针对X公司内部控制缺陷提出改进建议的是( )。
选项
A、定期对现金进行盘点,出纳员和会计主管人员必须参与
B、出纳员负责登记现金日记账及总账
C、销售的现金折扣需经过适当授权审准
D、出纳员每日清点库存现金.并将清点的库存现金与现金日记账余额核对
答案
B
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/EXjc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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