首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
admin
2018-04-16
20
问题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
选项
A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C、与经营目标相关的内部控制与审计无关
D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
答案
B
解析
与财务报告相关的内部控制,可能与审计无关,选项A错误;如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,选项C、D错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/R8tc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
如果A注册会计师正在获取审计证据证实某项资产是按历史成本入账还是按公允价值人账,则其获取的审计证据主要与资产的()认定相关。
注册会计师通常依据各类交易、账户余额和列报的相关认定确定审计目标,根据审计目标设计审计程序。下表给出了应收账款的相关认定:要求:请根据表中给出的应收账款的相关认定确定审计目标,并针对每一审计目标简要设计两项审计程序。
注册会计师应当就审计工作中遇到的重大困难以及可能产生的影响直接与治理层进行沟通。以下事项中,属于需要沟通的内容有()。
在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,注册会计师决定增加审计程序的不可预见性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有()。
A注册会计师担任B集团财务报表审计项目合伙人。B集团的下列组成部分(甲、乙、丙、丁)所从事的业务最可能导致B集团财务报表发生重大错报的特别风险的是()。
在确定审计工作底稿的格式、要素和范围时,以下因素中,注册会计师考虑错误的是()。
关于审计程序与特定认定的审计目标的相关性,以下情形中,恰当的是()。
关于集团项目组对财务报表的审计责任,以下事项中,不恰当的是()。
以下书面声明中,不属于对财务报表内容的声明的是()。
下列各项中。审计程序与审计目标最相关的是()。
随机试题
A.清茶调服B.米汤送服C.淡盐水送服D.温开水送服E.忌与热茶同饮云南白药治疗出血证的正确使用方法是()。
资料:小王为某公司的单身员工,每月工资为1.2万元,每年年终有年终分红5万元,每月的支出大概为5000元,为了长远打算,他想请你给他做投资规划。根据案例回答下列问题。小王准备将部分资金投资于股票,关于股票下列说法不正确的是()。
假设某公司每年需外购零件3600件,该零件单位变动储存成本为20元,一次订货成本为25元,单位缺货损失为100元。在交货期内,生产需要量及其概率如下:要求:计算年最佳订货次数及每年与批量相关的存货总成本;
(2013年卷一第14题)下列关于审查意见通知书的说法哪些是正确的?
下列关于中国选举制度的基本原则,表述正确的是()。
[*]
幂级数(x+2)n在x=0处收敛,在x=-4处发散,则幂级数的收敛域为________。
在下列性质中,()不是分时系统的特征。
数据库的三级模式结构由外模式、模式和内模式组成,适合数据库类型有______。Ⅰ.关系型数据库Ⅱ.层次型数据库Ⅲ.网状型数据库
Ithoughthavingababywouldhurtmywritingcareer.Iwaswrong.A)Ialmostdidn’thaveachildbecauseofmycareera
最新回复
(
0
)