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企业发生的以下业务,可以采用价税分别记账,增值税进项税额单独在“应交税费一应交增值税(进项税额)”中核算的是( )。
企业发生的以下业务,可以采用价税分别记账,增值税进项税额单独在“应交税费一应交增值税(进项税额)”中核算的是( )。
admin
2016-01-31
39
问题
企业发生的以下业务,可以采用价税分别记账,增值税进项税额单独在“应交税费一应交增值税(进项税额)”中核算的是( )。
选项
A、外购作为集体福利用的办公器材
B、本期收到出口货物的退税额
C、外购食品油用于职工食堂
D、当期购进材料以备用于投资
答案
D
解析
选项A不可以抵扣进项税,已抵扣的应作进项税额转出处理;选项B应通过“银行存款”和“其他应收款”科目核算;选项C购进食品油用于职工食堂不可以抵扣进项税;选项D可以抵扣。外购货物用于投资、分配、无偿赠送的情形下视同销售.可以抵扣进项税额。
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涉税服务实务题库税务师职业资格分类
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涉税服务实务
税务师职业资格
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