首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
admin
2016-08-26
32
问题
有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
选项
A、注册会计师应当了解与财务报表审计相关的重要控制活动
B、如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无需了解与该目标相关的每项控制活动
C、注册会计师应当了解被审计单位所有与财务报表相关的控制活动
D、注册会计师应当了解被审计单位所有的控制活动
答案
A,B
解析
注册会计师进行财务报表审计时目标很明确,即合理保证查出财务报表重大错报,提高财务报表可信性。因此,注册会计师需要了解的是被审计单位内部控制中与财务报表审计相关的重要控制活动(选项A),不需要了解与财务报表无关的内部控制,也不需要了解与财务报表相关的不重要的控制活动(选项B)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Sk3c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
下列程序中,属于测试现金收款内部控制的程序有()。
下列关于计划审计工作的说法正确的是()。
会计师事务所的项目合伙人对审计工作底稿实施复核的内容包括()。在执行业务过程中,注册会计师需要获取管理层声明书,下列关于管理层声明书说法正确的有()。
丁注册会计师在审计中,需要获取被审计单位的其他信息,以下不属于其他信息的是()。下列有关比较数据的说法中,丁注册会计师认为不正确的是()。
乙注册会计师了解B公司对业绩衡量和评价的最重要的目的是()。下列有关乙注册会计师识别和评估舞弊导致的重大错报风险的说法中不恰当的是()。
乙注册会计师负责对B公司20×8年度财务报表进行审计,遇到下列有关识别和评估舞弊导致的重大错报风险的问题,请代为做出正确的专业判断。
下列审计风险中,与控制环境有关的是()。
随机试题
Ithasbeengenerallyrecognizedthatayoungster’ssocialdevelopmenthasaprofoundeffectonhisacademicprogress.Children
A、Itbotherspeoplewithasthma.B、Cigarettesaren’tallowedatthecamp.C、Itpollutestheairinthetens.D、Peoplewhosmoke
男性,24岁,癫痫大发作半年,每月4~5次。既往:10年前(14岁时)右侧头部外伤史,当时右额顶部凹陷性骨折,下凹0.8cm,当时无阳性体征,未行手术。此次入院CT示右额顶区有一高密度阴影,直径0.5cm大小,其周围有低密度区,无占位效应。如上述检
带下过多之肾阳虚证的表现特征是( )。
下列哪项不属于小儿用药时需考虑的生理特点
塑料制220kV断路器外壳
A公司2009年的资产负债表和利润表如下所示:(2)A公司2008年的相关指标如下表。表中各项指标是根据当年资产负债表中有关项目的年末数与利润表中有关项目的当期数计算的。(3)计算财务比率时假设:“货币资金”全部为金融资产;“应收票据”、“
2013年1—11月,全国汽车商品累计进出口总额为1458.72亿美元,比上年同期增长4.1%。其中:进口金额745.63亿美元,比上年同期增长3.2%;出口金额713.09亿美元,比上年同期增长5.2%。1—11月,汽车整车共进口107.34万
Readingtooneselfisamodernactivitywhichwasalmostunknowntothescholarsoftheclassicaland【B1】______worlds,whiledur
下列关于汉字编码的叙述中,错误的是
最新回复
(
0
)