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有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
admin
2016-08-26
28
问题
有关了解内部控制,下列说法中,恰当的有( )。
选项
A、注册会计师应当了解与财务报表审计相关的重要控制活动
B、如果多项控制活动能够实现同一控制目标,注册会计师无需了解与该目标相关的每项控制活动
C、注册会计师应当了解被审计单位所有与财务报表相关的控制活动
D、注册会计师应当了解被审计单位所有的控制活动
答案
A,B
解析
注册会计师进行财务报表审计时目标很明确,即合理保证查出财务报表重大错报,提高财务报表可信性。因此,注册会计师需要了解的是被审计单位内部控制中与财务报表审计相关的重要控制活动(选项A),不需要了解与财务报表无关的内部控制,也不需要了解与财务报表相关的不重要的控制活动(选项B)。
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审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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