首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列选项中,适用人工控制的有( )。
下列选项中,适用人工控制的有( )。
admin
2021-05-07
48
问题
下列选项中,适用人工控制的有( )。
选项
A、存在大额、异常或偶发的交易
B、事先可预计或预测的错误能够通过自动化控制参数得以防止或发现并纠正
C、用特定方法实施控制的控制活动可得到适当设计和自动化处理
D、存在难以界定、预计或预测的错误的情况
答案
A,D
解析
选项B、C适用自动化控制。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Tikc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
X公司是公开发行股票的冶金企业。ABC会计师事务所的A注册会计师正在执行X股份有限公司(以下简称X公司)20×3年度财务报表的审计业务。资料一:A注册会计师在工作底稿中记载了所了解的X公司及其环境,部分内容摘录如下(金额单位:万元):(1)20×3
X公司主要从事某种化工产品的生产与销售,其主要产品包括A产品、B产品和其他产品。A注册会计师受托担任X公司2015年度财务报表审计业务的项目合伙人。资料一:A注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的X公司情况及其环境,部分内容摘录如下:(1)
下列因素中,对评价专家工作是否适合审计目的具有重大影响的有()。
内部审计的下列活动中,对注册会计师评估重大错报风险或设计实质性程序的影响较大的两项为()。
如果拟利用内部审计特定工作,注册会计师应当对其进行评价。评价结果直接影响()。
[2012]注册会计师在评价专家的工作是否足以实现审计目的时,下列各项中,不需评价的是()。
针对审计过程中识别出值得关注的内部控制缺陷,注册会计师在与被审计单位书面沟通中,以下做法中正确的有()。
[2015]下列舞弊风险因素中,与编制虚假财务报告相关的有()。
在测试X公司银行存款内部控制时,注册会计师应当对收款凭证实施以下()检查。
U会计师事务所接受委托对X公司2015年度财务报表进行审计。A注册会计师接受指派担任项目合伙人。审计工作底稿中记载的有关X公司内部控制设计和运行的部分内容摘录如下:(1)X公司货币资金支付管理办法规定,单笔付款金额在50万元以上的,必须由总经理亲自审
随机试题
治疗中患着病情进一步加重,血压肋/50mmHg考虑为败血症,感染中毒性休克。经治疗仍高热不退,且出现气急。在室内吸入空时,查血气分析:pH7.50,PaO248mmHg,PaCO228mmHg;,面罩吸氧后,血气分析:pH7.50,Pa0253mmH
根据我国《税收征收管理法》,从事生产、经营的企业和事业单位向税务机关申报税务登记的时间是()。
杨贤江于1930年出版的教育学著作是()。
某税务部门开展便民办税春风行动,在办税大厅引进自助办税设备,但是利用率不高,人们仍在柜台排队办理业务。对于提高自助设备使用率,你有什么好的建议?
温州的书会组织叫()。
HowmuchdidMr.Johnsonpayfortheshirt?
A、Itwillstillresistonlineserviceforsometime.B、It’seagertolaunchonlineservicesoon.C、Itmightnotresistonlinese
WhenmenreturnedfromWorldWarIIandthepostwar"babyboom"began,Americansbegantomoveingreatnumberstothe【B1】______
Isitabird?Isitaplane?Isitsuperman?Investorscan’tseemtofigureoutwhethertherecentleapsinstockpricesreprese
A、InHanDynasty.B、InTangDynasty.C、InSongDynasty.D、InQingDynasty.B
最新回复
(
0
)