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下列关于审计委员会与内部审计的说法中,符合内控规范的是( )。
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,符合内控规范的是( )。
admin
2020-12-08
31
问题
下列关于审计委员会与内部审计的说法中,符合内控规范的是( )。
选项
A、审计委员会负责监督内部审计部门的工作
B、内部审计师或内部审计的管理者应定期向股东大会报告
C、越来越多的内部审计师为企业增加新产品或服务提供建设性的商业建议
D、内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率
答案
A,C,D
解析
内部审计师必须对他们所审计的活动保持独立性,这样他们才能够自由且客观地完成他们的工作。他们必须提供公正而无偏见的判断。内部审计师或内部审计的管理者或董事应当直接且定期向董事会或审计委员会报告,选项B不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/UH70777K
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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