首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
admin
2022-05-18
50
问题
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )。
选项
A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关
B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关
C、与经营目标相关的内部控制与审计无关
D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
答案
B
解析
选项A错误,与财务报告相关的内部控制并非均与审计相关;选项B正确,注册会计师在财务报表审计中只需要了解与审计相关的内部控制,与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关;如果与经营和合规目标相关的控制与注册会计师实施审计程序时评价或使用的数据相关,则这些控制也可能与审计相关,故选项C、D均错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/a5jc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
注册会计师A承接了丙公司2014年度财务报表审计业务,在评估后得知丙公司应收账款项目存在重大错报风险.注册会计师B拟对该项目的重大错报风险设计进一步审计程序。为使函证程序具有不可预见性,B拟对函证程序采取以下措施。其中,你认为合理的是()。
下列有关注册会计师在实施审计抽样时评价样本结果的说法中,正确的有()。
下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有()。
甲会计师事务所应被审计单位的要求“提供第二次意见”,重新审计被审计单位2016年度财务报表,此前乙会计师事务所已经对被审计单位2016年度财务报表出具了非无保留意见审计报告。以下防范措施中,错误的是()。
下列各项审计工作中,可以应对与会计估计相关的重大错报风险的有()。
注册会计师对被审计单位2011年1月至6月财务报表进行审计,并于2011年8月31日出具审计报告。下列各项中,管理层在编制2011年1月至6月财务报表时,评估其持续经营能力应当涵盖的最短期间是()。
ABC会计师事务所负责审计上市公司甲公司2012年度财务报表。审计项目组在审计工作底稿中记录了与关联方关系及其交易相关的审计情况,部分内容摘录如下:(1)2012年度甲公司向其控股股东购入一项重大业务。审计项目组认为该交易是超出正常经营过程的重大
甲公司是ABC会计师事务所的常年审计客户。A注册会计师负责审计甲公司2015年度财务报表,确定财务报表整体的重要性为200万元,审计工作底稿中与会计估计审计相关的部分事项摘录如下:(1)因甲公司2015年度经营情况较上年度没有发生重大变化,A注册
按X公司有关付款业务的内部控制.在填写付款凭单并经财务负责人批准后,应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列()控制测试程序。
按X公司有关付款业务的内部控制,在填写付款凭单并经财务负责人批准后.应由专职人员对付款凭证进行复核,出纳员方能办理付款业务。为验证复核的效果,注册会计师最好实施下列()控制测试程序。
随机试题
下列各种高血压中,哪种最适合β受体阻滞剂治疗
A、B两公司通过银行完成了一笔货币互换,银行从中收取一定利差,市场提供给A、B两公司的借款利率如下表所示:Ⅰ.A公司在欧元固定利率市场上以5.3%的利率融资Ⅱ.A公司在美元浮动利率市场上以LIBOR+0.3%的利率融资Ⅲ.B
行政性垄断
母亲铁营养状况可影响()。
关于大中型商店建筑的选址与布置,下述的哪一条是不妥的?
设备的经济寿命是指从投入使用开始到因继续使用经济上不合理而被更新所经历的时间。取决于()。
—Couldyoudomeafavorandtaketheboxuptothesixthfloor?—______.
近日,习近平同志在山西考察时强调,要以构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系为抓手,加快推进()。
(湖南选调2012—72)某商户租用商铺销售400件衣服,每月租金9000元。这些衣服原计划要销售半年,但商户降低了价格,结果4个月就销售完了。由于节省了租用商铺的租金,所以结算下来,反而比原计划多赚了2000元。商户每件衣服降低的价格是()。
Peopleusedtothinkthatlearningtwolanguagescreatedconfusioninthemind.Far【C1】______itwasthought,togetonerightth
最新回复
(
0
)