首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
2020年1月,某审计组对丙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金 业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账。 (2)出纳
2020年1月,某审计组对丙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金 业务审计的情况和资料如下: 1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到: (1)出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账。 (2)出纳
admin
2022-10-13
61
问题
2020年1月,某审计组对丙公司2019年度财务收支情况进行了审计。有关货币资金
业务审计的情况和资料如下:
1.审计人员在对货币资金业务内部控制进行调查的过程中了解到:
(1)出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账。
(2)出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对。
(3)由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表。
(4)对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,不编制银行存款余额调节表。
2.审计人员在1月30日营业结束后,对丙公司的库存现金进行了突击式监盘。审计人员协助出纳员完成现金清点,并填制“库存现金盘点表”,作为审计工作底稿。监盘结果表明现金长款40 000元,出纳员声称该笔现金由其本人临时存放于保险柜中,与公司业务无关。
3.审计人员发现该公司银行存款账户2019年12月31日银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,被审计单位解释的原因是存在未达账项。审计人员采取了下列审计程序:
(1)重新测试与银行存款相关的内部控制。
(2)对2019年各月末银行存款余额进行趋势分析。
(3)自行编制该账户2019年12月份的银行存款余额调节表。
(4)抽查与银行存款相关的重要业务,验证其合法性。
4.审计人员决定向有关开户银行函证。在实施函证之前,审计人员对丙公司银行账户进行了初步梳理,发现丙公司共有五个银行存款账户,其中两个银行账户期末账面余额为零,另外三个银行账户分别是公司的基本存款账户、信用证存款账户和外埠存款账户,审计人员已直接从开户银行取得了基本存款账户的对账单。
根据上述资料,从下列问题的备选答案中选出正确的答案。
“资料1”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有( )。
选项
A、出纳员在办理报销等付款手续后,及时登记现金、银行存款日记账和总账
B、出纳员每日盘点现金,并与现金日记账账面余额核对
C、由负责成本核算的会计人员每月编制银行存款余额调节表
D、对银行存款日记账余额和银行对账单余额相等的银行存款账户,不编制银行存款余额调节表
答案
A,D
解析
A选项,出纳不负责登记总账;D选项,编制银行存款余额调节表是一种程序,无论是否相符都要有核对、编制过程。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/edir777K
本试题收录于:
中级审计理论与实务题库审计师分类
0
中级审计理论与实务
审计师
相关试题推荐
经过GDP缩减指数调整的国内生产总值被称为()。
国际收支平衡表不设误差与遗漏项目也是平衡的。()
企业行政部门使用的固定资产发生的折旧费,应在“制造费用”项目中归集。()
导致经济波动的投资主要是()。
下列关于最高限价的表述错误的是()。
在统计调查中,负责向上报告调查内容的单位是()。
若某商品价格上升2%,其需求量下降10%,则该商品需求价格弹性是()。
股票和债券交易的收入,构成国内生产总值的一部分。()
在下列关于统计汇总质量控制的表述中,不准确的是( )。
随机试题
______指在一定范围内缩减对象(事务)的类型数目,使之在既定时间内满足一般需要的标准化形式()
可划入一国国际储备的有()。
炮制清半夏应选用的辅料是
5地层压力超过()的区块,应密切注意观察油水界面的变化情况。
患者前列腺增生慢性尿潴留,尿液自行溢出,考虑为:
复方丹参注射液和低分子右旋糖酐注射液混合静脉滴注,易导致的不良反应是
申请注册的护理专业毕业生,应在教学或综合医院完成临床实习,其时限至少为
A、16B、10C、6D、4A(25-22)2=9,(6-4)2=4,则(13-9)2=16,选A。
下列因素中,对微型计算机工作影响最小的是______。
A、Itgainslittlesupportfromgovernment.B、Itisagoodideabutnotcomplete.C、Itonlyaimsatindigenousstudents.D、Itnee
最新回复
(
0
)