A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表。了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是( )。

admin2021-05-07  22

问题 A注册会计师负责审计X公司2014年财务报表。了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是(      )。

选项 A、X公司建立了退货管理制度,对退货条件、退货手续、货物出库、退货货款回收等作出明确规定
B、X公司定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项
C、X公司对已到期的应付款项由会计主管负责办理付款的审批与支付
D、X公司财务部门在办理付款业务时,对供应商发票、结算凭证、验收单、订购单等相关凭证进行核对

答案C

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/eekc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)