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下列关于货币资金内部控制的相关说法中,正确的有( )。
下列关于货币资金内部控制的相关说法中,正确的有( )。
admin
2019-08-30
43
问题
下列关于货币资金内部控制的相关说法中,正确的有( )。
选项
A、企业不准签发没有资金保证的票据或远期支票
B、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理
C、由出纳人员负责编制银行存款余额调节表
D、企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符
答案
A,B,D
解析
出纳人员一般不得同时从事银行对账单的获取、银行存款余额调节表的编制工作。
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本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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X公司为食品制造行业的上市公司。U会计师事务所接受X公司的审计:委托并指派A注册会计师负责对X公司20×5年度财务报表实施审计,A注册会计师对X公司20×4年度财务报表出具了无保留意见审计报告。其他相关资料如下。资料一:A注册会计师在审计工作底稿中记载
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U会计师事务所的A注册会计师受托担任甲公司2015年度财务报表审计业务的项目合伙人。审计工作底稿记载的与货币资金审计相关的情况如下:(1)为测试现金付款内部控制,注册会计师按照现金付款凭证分类,选取适当的样本量,实施了如下检查程序:①核对现金付款凭证
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