在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无须对相关的内部控制进行了解。( )

admin2011-01-15  38

问题 在执行小规模企业会计报表审计业务时,根据独立审计实务公告《小规模企业审计的特殊考虑》的要求,注册会计师无须对相关的内部控制进行了解。(         )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析 无论被审计单位规模大小,注册会计师都必须对其内部控制进行了解。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/kFRc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)