首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
有关了解内部控制,以下说法中,恰当的有( )。
有关了解内部控制,以下说法中,恰当的有( )。
admin
2016-08-26
61
问题
有关了解内部控制,以下说法中,恰当的有( )。
选项
A、对控制了解的程序和控制测试的程序是完全不同的
B、对控制了解的程序和控制测试的程序大部分是相同的
C、人工控制的可靠性较差
D、内部控制无论如何设计和执行,都不能对财务报告的可靠性提供绝对保证
答案
B,C,D
解析
对控制了解的程序和控制测试的程序大部分是相同的,但并不完全相同(选项A不恰当)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/vk3c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
下列关于计划审计工作的说法正确的是()。
某公司属于国有控股企业,最高权力机构是股东大会,执行机构是董事会,另外还设有职工代表大会以及各职能部门、分公司等。其内部控制制度及业务活动情况如下。(1)会计出纳分设。财务部经理的妻子担任出纳,并兼任满足行政部门需要的日常业务,亲自办理取款、购买、
存货监盘是获取有关期末存货存在性和状况的重要审计程序,存货监盘结果对审计报告有着重要影响。注册会计师实施存货监盘,如果存在以下情况:(1)注册会计师通过实施监盘发现被审计单位财务报表存在重大错报,且被审计单位拒绝调整;(2)注册会计师首次接
丁注册会计师在审计中,需要获取被审计单位的其他信息,以下不属于其他信息的是()。下列有关比较数据的说法中,丁注册会计师认为不正确的是()。
注册会计师在执行会计报表审计业务时一般要对内部控制进行符合性测试,在执行内部控制审核业务时也要对内部控制进行符合性测试。这两种情形下进行的符合性测试有诸多的不同之处,但()的说法是不正确的。
执行内部控制审核业务时,注册会计师应在其出具的内部控制审核报告的固有限制段中说明以下()内容。
随机试题
下列水泥中,具有耐蚀性差特点的有()。
甲在某超市购物时,被怀疑偷东西,进而被搜查身体,该超市侵害了甲的名誉权。()
以下关于箱式消火栓的安装说法不正确的是()。
债券的特征有()
甲公司按年利率10%向银行借款1000万元,期限1年。若银行要求甲公司维持借款金额10%的补偿性余额,该项借款的实际利率为()。
(2017年聊城)教师的教育专业素养不仅要求教师具有先进的教育理念、良好的教育能力,而且要求教师具有一定的()
下列情形中,构成徇私枉法罪的是()。
以下关于实时操作系统(RTOS)任务调度器的叙述中,正确的是()。
Afteryuppiesanddinkies.anewcreaturefromadlandstalkstheblock.TheNYLON,anacronymlinkingNewYorkandLondon,isar
Boy,tourismreallyisabigbusinessthesedays.It’samazing.Itinvolveshotels,【B1】______,restaurants,shops,andthousand
最新回复
(
0
)