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下列哪一项是内部控制系统的局限性?
下列哪一项是内部控制系统的局限性?
admin
2018-10-20
24
问题
下列哪一项是内部控制系统的局限性?
选项
A、内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为
B、审计委员会由独立董事构成
C、内部控制系统的成本超过其带来的效益
D、管理层须对内部控制系统负责
答案
C
解析
选项A不正确。内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为不是局限性。
选项B不正确。审计委员会由独立董事构成不是局限性。
选项C正确。当内部控制系统的成本超过其带来的效益时,实行该内部控制系统的压力和阻力是较大的。
选项D不正确。管理层须对内部控制系统负责不是局限性。
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财务报告规划绩效与控制题库美国注册管理会计师(CMA)分类
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财务报告规划绩效与控制
美国注册管理会计师(CMA)
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