首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
自考
内部审计
内部审计
admin
2022-02-25
50
问题
内部审计
选项
答案
内部审计:是指组织内部专职审计机构或人员实施的审计,是组织内部的一种独立客观的篮督和评价活动,它通过审查和评价经营活动及其内部,控制的适当性、合法性和有效性来促进缉目标的实现。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/02HR777K
本试题收录于:
审计学题库经管类分类
0
审计学
经管类
相关试题推荐
有关心理障碍说法不正确的是()
有关“越区销售”,以下说法错误的是()
推销活动分析的程序包括()
客户投诉处理程序的第一个步骤的工作内容是()
简述市场营销执行的程序。
国际多式联运经营人的责任不包括有()
保税仓库所存货物的储存期限通常为()
出口国政府减免出口商品的直接税的做法属于
注册会计师拟获取充分、适当的审计证据,可采用哪些审计程序?
甲会计师事务所首次接受委托负责审计ABC公司2012年度财务报表,K注册会计师担任审计项目合伙人。ABC公司2011年以及之前多年的财务报表由乙会计师事务所负责审计。甲会计师事务所审计项目组于2012年12月18日进驻ABC公司,2013年4月8日完成计划
随机试题
与六味地黄丸和金匮肾气丸两方主治均不吻合的病证是
氨基酸的主要作用不包括
在盐酸溶液中,与硫氰酸铵试液反应,生成红色产物在盐酸溶液中,与氯化钡溶液反应,形成白色浑浊液
在中医五行学说中临床应用中属于五行相克规律治则的是()。
患者,女性,48岁。因上消化道出血伴休克紧急入院抢救,欠妥的护理措施是()
首先是给老王打分,老王家庭比较困难,苗经理想到自己也曾经困难过,而且老王是部门内两位副经理中工作年限较长的一位,多年来对部门各项工作的安排都积极拥护,尽管不少工作差强人意,但苗经理仍然把他评为:优秀。然后是给小赵打分,虽说小赵的各项工作干得不错,但小赵年初
为了确定T公司2008年度所有发出的原材料是否均经正确的计价,注册会计师需要考虑各种因素对相关样本量的影响并侧重考虑对样本量影响最大的因素。在以下各种因素中,与样本量成同向变动关系且对样本量影响最小的因素是()。
下列关于数据仓库中的数据描述,正确的有()。
判断以下电视剧场景,符合史实的是:
使教会学校世俗化迈出了重要一步的是()
最新回复
(
0
)