A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。 在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有( )。

admin2019-01-22  24

问题 A注册会计师负责审计甲公司2017年度财务报表。在设计和实施控制测试时,A注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
在测试内部控制的运行有效性时,A注册会计师应当获取的审计证据有(      )。

选项 A、控制是否存在
B、控制在所审计期间不同时点是如何运行的
C、控制是否得到一贯执行
D、控制由谁执行

答案B,C,D

解析 控制测试进行的目的是测试控制运行的有效性,主要包括四个方面的含义,控制在所审计期间不同时点是如何运行的、控制是否得到一贯执行、控制由谁执行、控制以何种方式运行。选项A属于了解内部控制的目的,不是控制测试的目的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/1bkc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)