首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的是( )。
下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的是( )。
admin
2019-08-30
38
问题
下列有关利用内部审计工作的说法中,正确的是( )。
选项
A、内部审计与注册会计师审计在内容和方法上具有一致性,注册会计师可以完全依赖内部审计的工作
B、如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域不存在重大错报风险,注册会计师可以不对这些领域进行审计
C、内部审计的自主程度和客观性无法达到注册会计师所要求的水平
D、如果注册会计师因利用内部审计人员的工作造成了错误,可以不承担对应的责任
答案
C
解析
注册会计师应当评价内部审计人员的专业胜任能力和客观性,以确定是否在审计工作中利用被审计单位内部审计工作的结果,注册会计师不应当完全依赖内部审计的工作,选项A错误;内部审计结果表明没有重大错报风险的领域,注册会计师不能完全信赖,要确定是否可以利用以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,选项B错误:利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任.选项D错误。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/8rkc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
注册会计师将穿行测试的情况记录于工作底稿时,记录的内容有()。
以下事项中,导致营业收入违反准确性认定的有()。
ABC会计师事务所的A注册会计师担任上市公司甲公司2015年度财务报表审计业务的项目合伙人。审计工作底稿记载的与重要性相关的情况如下:(1)A注册会计师选择税前利润作为确定财务报表整体的重要性的基准,考虑不同年度的经营业绩起伏较大,拟不考虑以前年度的
如果注册会计师识别出超出正常经营过程的重大关联方交易导致的舞弊风险,下列程序中,通常能够有效应对该风险的是()。
下列有关书面声明的说法中,正确的是()。
[2015]有关注册会计师使用审计抽样实施控制测试的说法中,正确的有()。
A注册会计师是X公司年度财务报表审计项目组的成员,其配偶在该公司登记应收账款明细账。如项目合伙人安排A(),则因家庭关系而产生的对A注册会计师独立性的不利影响是可接受的。
下列与应收账款相关的事项中,导致应收账款违反存在认定的是()。
根据货币资金职责分离的要求,在下列会计科目中,注册会计师至多认可出纳入员登记()。
随机试题
功用为解肌透疹的方剂是功用为解肌清热的方剂是
选择性作用于βl受体的药物是
我国已将()种职业致癌物所致的癌症,列人职业病目录。
甲市某县电力调度大楼,层数四层,耐火等级不低于()级。
集合计划终止之日起一个工作日内,管理人和托管人应当在扣除管理费、托管费等费用后,将集合计划资产按照委托人持有集合计划份额的比例或集合资产管理合同的约定,以证券形式分派给委托人。( )
甲公司2012年1月1日购入面值为200万元,年利率为4%的A债券;取得时支付价款208万元(含已到付息期但尚未发放的利息8万元),另支付交易费用1万元,甲公司将该项金融资产划分为交易性金融资产。2012年1月5日,收到购买时价款中所含的利息8万元,201
甲公司有一注册商标,其有效期将于1997年6月1日届满,该公司需要继续使用此商标,便向乙律师提出咨询。乙律师的意见正确的有()
因为面临预算困难,政府机构减少了他们的科研基金,更大量的类似的研究现在由私人基金赞助。这种变化意味着可能导致具有争论性后果的研究将占据所有被资助项目的较小比例。因为私人基金考虑到他们的公众形象,倾向于避免争议。下列哪一个是上文所做的假设?
①导游_______地告诉我们,遇到野象没什么,最多回头跑50米,野象就不会再追了。②你为什么不对我说真话?你为什么老是_______,应付我?③他们看我们,也许就像我们看蚂蚁一般,即使我们中间的那么伟大人物,在他们看来也_______
Thebossmadetheworkers(work)______frommorningtillnight.
最新回复
(
0
)