首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列与应收账款相关的内部控制中,属于检查性控制的是( )。
下列与应收账款相关的内部控制中,属于检查性控制的是( )。
admin
2016-06-24
42
问题
下列与应收账款相关的内部控制中,属于检查性控制的是( )。
选项
A、赊销须经信用管理部门审批
B、月末向顾客寄送对账单
C、记录应收账款的人员不得记录货币资金
D、未经赊销审批不得发出商品
答案
B
解析
A、C、D都属于产生应收账款之前的控制,属于预防性控制。B中对账,对的是已入账的应收账款,属于事后控制,即检查性控制。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Cn3c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
AB有限责任公司足经M省批准设立的外商投资企业,由A公司(合资中方,下同)和B公司(合资外方,下同)共同出资组建。根据经批准的协议、合同和章程的规定,AB公司注册资本5000万美元,由出资双方分两期于2007年6月30日前缴足,其中第一期应于2006年1
注册会计师为识别关联方,确定关联方关系的性质,而实施的审计程序不包括( )。A注册会计师抽取了N公司40%的购货业务进行实质性测试,发现除了各种原因导致的6000万元的高估外,没有其他错误或舞弊。注册会计师与戊公司相关人员进行沟通后,戊公司对其中的2
A注册会计师是N公司2005年审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需要对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题给予解答。
大明公司首次委托W会计师事务所进行审计,W会计师事务所安排王注册会计师作为项目负责人对大明公司2005年度会计报表进行审计,在审计过程中,王注册会计师了解和关注了以前年度的审计情况,评价了该公司的内部控制,实施了相关的审计程序。在审计过程中,他提出了一些问
该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是( )。对于群众举报的该公司以“支付材料款”为名,通过银行套取现金后发放奖金一事,无效的追加审计程序是( )。
该公司出纳的上述职责中不符合内部会计控制要求的是( )。资料一中存在违背内部会计控制规范的现象是( )。
A注册会计师是M公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在对会计估计变更相关事项进行审计过程中,需要考虑以下事项,请代为做出正确的专业判断。 注册会计师在审计时注意到下列交易或事项中,应采用未来适用法进行正确会计处理的是( )。
在了解M公司与存货相关的内部控制时,需要考虑M公司与存货业务相关的职务划分。按照不相容职务分离的基本内部控制要求,以下有关存货的职务组合中,应当严格分离的组合是( )。假定接受委托前,M公司已经完成期木存货盘点,以下做法中正确的是( )。
助理人员在对筹资活动和投资活动的实施控制测试和实质性测试程序,运用得当的有( )。V公司是一家上市公司,由于其投资的X证券股份有限公司被国家实施行政接管,对上述投资按15%计提了减值准备5940万元,注册会计师了解到,X证券公司另一股东Z公司却对其
Y公司系ABC会计师事务所常年的审计客户,2005年度在经营形势,内部管理等方面与2004年度比较未发生重大变化,未发生重大重组行为。A注册会计师作为2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在复核销售与收款审计工作底稿时注意到以下问题,请代为作出正确的专
随机试题
A.胃小弯近幽门部B.十二指肠球部C.胃大弯及胃底D.十二指肠下段胃消化性溃疡病变部位最常见于
真菌性鼻窦炎最常见的致病菌是
甲型肝炎病程中,传染性最强的阶段是
市场法的理论依据是房地产价格形成的替代原理。()
会员制期货交易所专门委员会由()设立。
根据《商业银行法》的规定,商业银行贷款时应当()。
罗马共和国时期,制定了共和制法律,完善了共和制机构。其中最重要的机构是()。
过去的20年间,金砖国家与欧美发达国家的相对位置不约而同发生了迅速而巨大的变化。需要强调的不仅是“迅速”和“巨大”,还应注意“不约而同”,因为金砖国家的崛起各自遵循了相去甚远的发展战略,增长模式各不相同。除了时间的同步性之外,金砖国家的经济奇迹并无多少共同
以下有关搜索引擎的说法,不正确的是()。
若有以下定义,则对a数组元素的正确引用是()。inta[5],*p=a;
最新回复
(
0
)