首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列各项中,不属于信息技术一般控制的是( )。
下列各项中,不属于信息技术一般控制的是( )。
admin
2016-08-26
34
问题
下列各项中,不属于信息技术一般控制的是( )。
选项
A、对数据中心和网络运行的控制
B、对系统软件的配置、修改和维护的控制
C、对系统生成的例外报告进行人工干预的控制
D、对接触或访问权限的控制
答案
C
解析
选项C属于人工控制活动。尽管注册会计师是在信息技术环境下开展财务报表审计,但是每一项自动化的控制都会有对应的人工控制,特别是对于例外事项的控制,依赖信息技术一般控制达不到控制的效果。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/DR3c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
相关试题推荐
注册会计师与政府审计部门如对同一审计事项进行审计,最终形成的审计结论可能存在差异。导致差异的下列各项原因中最主要的是( )。
在评价审计结果时,如果被审计单位尚未调整的错报或漏报的汇总数超过重要性水平,注册会计师应当采取的措施包括( )。如果已发现但尚未调整的错报、漏报的汇总数超过重要性水平,为降低审计风险,注册会计师应当采取的必要措施包括( )。
B注册会计师是华光公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在了解华光公司基本情况后,B注册会计师及其助理人员开始收集审计证据。在收集审计证据过程中,B注册会计师需对助理人员提出的相关问题予以解答。根据独立审计准则的相关规定,请代为做出正确的专业判断。
N公司某银行账户的银行对账单余额为585000元,在审查N公司编制的该账户银行存款余额调节表时,A注册会计师注意到以下事项:N公司已收、银行尚未入账的某公司销货款100000元;N公司已付、银行尚未入账的预付某公司材料款50000元;银行已收、N公司尚未入
如果不拟依赖内部控制,注册会计师就无需对内部控制进行了解、测试和评价。( )如果被审计单位已聘请其他会计师事务所对其内部控制进行专项审核,并获得了“内部控制是有效的”审核结论,注册会计师可以据此相应减少会计报表审计的实质性测试程序。( )
在识别和评估庚公司因舞弊导致的财务报表重大错报风险时,下列做法正确的有( )。在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,G注册会计师决定增加审计程序的不可预测性。下列审计程序中,通常能够达到这一目的的有( )。
F公司是G公司的母公司。注册会计师在检查G公司有关关联方及其交易在财务报表附注中的披露是否符合规定时,无论G公司是否与F公司之间发生了交易,都要关注G公司是否披露了()。
执行Y公司200×年度财务报表审计业务时,细节测试是H注册会计师拟实施的实质性程序的重要组成部分。在以下有关细节测试的说法中,你认可的有()。
下列有关基于责任方认定的业务和直接报告业务的说法中正确的有()。当工作范围受到重大限制时,注册会计师视受到限制的重大与广泛程度,可能会()。
随机试题
病毒性脑膜炎与化脓脑膜炎的主要区别在于
《伤逝》的写作年代在______。
A.Lillie亚铁染色法B.Schiff阿尔辛蓝地衣红染色法C.磷钨酸苏木精(PTAH)染色法D.PAS染色E.Gomori银染色法胃黏液癌的诊断
药物临床试验必须符合
建筑面积不包括()。
背景某施工单位承接了某公路B合同段K8+000~K9+800的路基、路面、1座3×20m的简支梁桥和8道涵洞施工,合同工期为200天。该段土质以松散砂土和黏土为主,路基主要工程量见下表。注:表中挖方为天然密实方,填方为压实方,天然密实方与压实方的换
初次与某人交往,当得知他是一名大学教授时,马上断定他很有学问、有修养、性情温和、待人民主。从心理学的观点看,此种现象属于()。
牙挺使用时()。
在计算机指令中,规定其所执行操作功能的部分称为_______。
Theremustbefewquestionsonwhichresponsibleopinionissoutterlydividedasonthatofhowmuchsleepweoughttohave.Th
最新回复
(
0
)