根据事务所的安排,某审计小组于2006年3月对Y公司2005年度会计报表实施审计,有关资料如下: (1)该公司2005年度准备实施ERP。 (2)在对该公司货币资金业务内部控制进行调查时,注册会计师得知财务部门实行如下分工:①赵某负责接受和保管

admin2009-02-20  30

问题 根据事务所的安排,某审计小组于2006年3月对Y公司2005年度会计报表实施审计,有关资料如下:
   (1)该公司2005年度准备实施ERP。
   (2)在对该公司货币资金业务内部控制进行调查时,注册会计师得知财务部门实行如下分工:①赵某负责接受和保管支票,登记银行存款日记账并编制银行存款调节表;②钱某负责登记存货、固定资产和管理费用明细账;③孙某负责审核收付款凭证和登记总账;④李某负责登记债权债务明细账。
   (3)为厂检查该公司货币资金业务授权审批和审核控制的执行情况,注册会计师抽取了第2季度和第4季度的部分付款凭证,检查有无审批授权人的签章,以及所批准付款业务的合法性和合理性。
   (4)注册会计师对该公司库存现金进行了监盘。
   要求:根据上述资料,从助理人员认为的备选答案中选出正确答案。

选项 A、赵某
B、钱某
C、孙某
D、李某

答案B,C,D

解析 参见教材第八、十、十一、十四章。
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