助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。 下列各项中,能够证明XYZ股份有限公司确实存在未入账应付账款的是(  )。

admin2013-02-05  19

问题 助理人员对采购付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。
下列各项中,能够证明XYZ股份有限公司确实存在未入账应付账款的是(  )。

选项 A、12月31日未将单到货未到的在途物资纳入盘点范围
B、12月31日未将货到单未到的材料暂估入账
C、当年购人的材料,至12月31日仍未付款
D、2007年1月3日支付的材料款

答案B

解析 选项C和D不能证明就一定是未入账的应付账款。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/FSRc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)