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内部控制存在固有局限性对审计的影响在于( )。
内部控制存在固有局限性对审计的影响在于( )。
admin
2015-07-24
39
问题
内部控制存在固有局限性对审计的影响在于( )。
选项
A、不能将控制风险确定为零
B、永远不能信赖内部控制
C、在信赖内部控制之前必须实施必要的控制测试
D、内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理保证
答案
A,C,D
解析
内部控制虽然具有固有局限性,注册会计师并不是永远不能信赖,因此选项A、C、D是恰当的。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/IeCc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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