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ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下: (1)考虑到甲公司2020年机器设备的采购主要发生在12月份,审计项目组从12月固定资产采购中选取样本实施控制测试。 要求: 针
ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下: (1)考虑到甲公司2020年机器设备的采购主要发生在12月份,审计项目组从12月固定资产采购中选取样本实施控制测试。 要求: 针
admin
2022-05-17
60
问题
ABC会计师事务所负责审计甲公司2020年度财务报表,审计工作底稿中与内部控制相关的部分内容摘录如下:
(1)考虑到甲公司2020年机器设备的采购主要发生在12月份,审计项目组从12月固定资产采购中选取样本实施控制测试。
要求:
针对上述第(1)项指出审计项目组的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
选项
答案
不恰当。控制测试的样本应当涵盖整个期间,否则抽样总体不完整。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/P5jc777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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