注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。 在以下销售与收款授权审批关键点控制中你认为做到恰当控制的有( )。

admin2014-08-30  30

问题 注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。
在以下销售与收款授权审批关键点控制中你认为做到恰当控制的有(    )。

选项 A、在销售发生之前,赊销已经正确审批
B、未经赊销批准的销货一律不准发货
C、销售价格、销售条件、运费、折扣必须经过审批
D、对于超过既定销售政策和信用政策规定范围的特殊销售业务,W公司采用集体决策方式

答案A,B,C,D

解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/PyCc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)