首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列说法中,符合资产管理内部控制要求的有( )。
下列说法中,符合资产管理内部控制要求的有( )。
admin
2021-05-18
42
问题
下列说法中,符合资产管理内部控制要求的有( )。
选项
A、大批存货、贵重商品或危险品的发出应当实行特别授权
B、对应投保的固定资产项目按规定程序进行审批,及时办理投保手续
C、企业将固定资产用作抵押的,应由相关部门提出申请,经企业授权部门或人员批准后,由资产管理部门办理抵押手续
D、企业应当建立固定资产清查制度,至少每年进行全面清查
答案
A,B,C,D
解析
选项A、B、C、D均符合资产管理内部控制的要求。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/RV70777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
乙公司近年来实施全面风险管理,运用衍生产品等风险理财工具防范风险。下列对乙公司风险理财的表述中,正确的有()。(2015年)
下列各项企业竞争策略运用了波士顿矩阵分析的是()。(2013年)
对于产品质量差异较小的软饮料行业而言,最重要的企业资源是()。(2014年)
根据产品生命周期理论,当企业的战略目标是争取最大市场份额时,企业所在产业处于()。(2014年)
根据产品生命周期理论,产业从导入期到进入衰退期,其经营风险()。(2015年)
下列风险管理技术与方法中,能够对风险进行定量分析的是()。(2014年)
C国太乐厨具有限公司(简称太乐公司)创办于1996年。近20年来,太乐公司运用成本领先战略,迅速提高市场占有率,在国内外享有较高的知名度。太乐公司集中全部资源,重点发展厨具小家电产品。公司利用与发达国家企业OEM合作方式获得的设备,进行大批量生产,从而获
鲍莫尔的“销售最大化”模型,描述了企业在追求利润最大化和销售额最大化之间的博弈过程,这一模型反映了()。(2015年)
甲公司为上市公司,设有内部审计部门。根据甲公司的机构设置,内部审计部门负责人由公司首席执行官任命,并负责向管理层直接定期报告。另外,随着甲公司管理层对内部控制重视程度的加深以及公司业务增长的需要,甲公司内部审计部门计划招聘更多的内部审计人员。要求
随机试题
对处理提升大绳跳槽的描述中,正确的是()。
喉切开或穿刺的部位是
患者女性,36岁,间断发作下腹部疼痛伴腹泻2年,每天排便3~4次,为脓血便,常有里急后重,排便后疼痛缓解。该患者最可能的诊断是
腰麻术后让患者去枕平卧的主要目的是()
进出口商品的净价是指不包括明佣和暗佣的实际价格。()
企业价值评估的对象通常是企业的()价值。
个人收入主要包括两个部分:一是劳动者报酬;二是非劳动收入。下列选项中属于劳动者报酬范畴的是()。
12个啤酒空瓶可以免费换1瓶啤酒,现有101个啤酒空瓶,最多可以免费喝到的啤酒为()。
在面向对象方法中,类的实例称为______。
Access中,如果不想显示数据表中的某些字段,可以使用的命令是
最新回复
(
0
)