C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。 C注册会计师没有义务实施的程序是( )。

admin2014-05-28  20

问题 C注册会计师负责对丙公司20×8年度财务报表进行审计。在了解内部控制时,C注册会计师遇到下列事项,请代为做出正确的专业判断。
C注册会计师没有义务实施的程序是(    )。

选项 A、查找丙公司内部控制运行中的所有重大缺陷
B、了解丙公司情况及其环境
C、实施审计程序,以了解丙公司内部控制的设计
D、实施穿行测试,以确定丙公司相关控制活动是否得到执行

答案A

解析 财务报表审计的目标不包括查找内部控制所有重大缺陷,因此A是恰当的。
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