被审计单位下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )。

admin2015-08-24  35

问题 被审计单位下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是(    )。

选项 A、财务专用章与个人名章分开由不同的人员保管
B、对重要的货币资金支付业务实行集体决策
C、现金收入及时存人银行,特殊情况下经主管领导审查批准方可坐支现金
D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

答案C

解析 不能坐支现金,因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准,因此选项C是恰当的。
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