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以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
admin
2020-12-08
71
问题
以下关于企业内部控制审计说法错误的有( )。
选项
A、内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计
B、如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见
C、注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证
D、注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见
答案
C,D
解析
注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证;注册会计师会对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,如果在审计过程中注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷,将会在其内部控制审计报告中增加“非财务报告内部控制重大缺陷描述段”予以披露。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/gT70777K
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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