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注册会计师负责审计甲公司20×7年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。 下列活动中,注册会计师认为属于控制活动的有( )。
注册会计师负责审计甲公司20×7年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。 下列活动中,注册会计师认为属于控制活动的有( )。
admin
2019-01-22
25
问题
注册会计师负责审计甲公司20×7年度财务报表。在了解内部控制时,注册会计师遇到下列事项,请代为作出正确的专业判断。
下列活动中,注册会计师认为属于控制活动的有( )。
选项
A、授权
B、业绩评价
C、风险评估
D、职责分离
答案
A,B,D
解析
控制活动是指有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序。包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关的活动。
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审计题库注册会计师分类
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审计
注册会计师
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