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被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
admin
2017-03-10
34
问题
被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。
选项
A、大额支付须办理支票
B、登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C、现金折扣需经过审批
D、出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对
答案
B
解析
登记现金日记账属于出纳员的职责范围。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/l03c777K
本试题收录于:
审计题库注册会计师分类
0
审计
注册会计师
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