被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是( )。

admin2017-03-10  34

问题 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(    )。

选项 A、大额支付须办理支票
B、登记现金日记账人员应与现金出纳职责分离
C、现金折扣需经过审批
D、出纳员每日盘点库存现金并与账面现金余额核对

答案B

解析 登记现金日记账属于出纳员的职责范围。
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