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就内部控制而言,审计委员会应( )。
就内部控制而言,审计委员会应( )。
admin
2021-10-13
1
问题
就内部控制而言,审计委员会应( )。
选项
A、复核企业的内部财务控制
B、复核企业的所有内部控制和风险管理系统
C、批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述
D、被允许直接与外聘审计师沟通
答案
A,B,C
解析
就内部控制而言:
(1)审计委员会会得到董事会关于内部控制主要目标的授权。
(2)审计委员会应复核企业的内部财务控制以及企业的所有内部控制和风险管理系统。
(3)审计委员会还应批准年报中有关内部控制和风险管理的陈述。
(4)审计委员会亦会受到管理层关于企业内运作的内部控制系统的有效性的报告,以及关于内部或外聘审计师对控制所执行测试的结论的报告。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/sK70777K
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
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