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论述筹资业务的内部控制测试。
论述筹资业务的内部控制测试。
admin
2018-10-20
35
问题
论述筹资业务的内部控制测试。
选项
答案
(1)了解筹资业务的内部控制。注册会计师应通过查阅被审计单位的各种规章制度、管理办法,或询问有关人员了解被审计单位对筹资循环设立了哪些内部控制,以便进行进一步的测试。 (2)抽查有关的会计记录。注册会计师抽查会计记录就是从会计角度审核被审计单位内部控制是否得到一贯执行。抽查范围包括有关筹资业务的明细账、总账、原始凭证、记账凭证等。 (3)审查筹资业务中实物资产的保管情况。 (4)评价筹资活动的内部控制。注册会计师在评价被审计单位的内部控制时,应重点考虑内部控制是否存在、是否完善、能否达到控制目的、是否得到一贯遵守。存在哪些缺陷及这些缺陷带来的影响,以便进行下一步的实质性程序。
解析
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本试题收录于:
审计学题库经管类分类
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审计学
经管类
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