首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
admin
2019-09-12
37
问题
下列关于内部控制审计的说法中,正确的有( )。
选项
A、会计师事务所及其签字的从业人员应当对发布的内部控制审计意见负责
B、上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格
C、对于非财务报告内部控制的重大缺陷,应在内部控制审计报告中增加“非财务报告内控制重大缺陷描述段”予以披露
D、注册会计师不能将内部控制审计与财务报表审计整合在一起进行
答案
A,B,C
解析
注册会计师可以单独进行内部控制审计,也可将内部控制审计与财务报表审计整合进行(整合审计)。选项D的说法不正确。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/G8K0777K
本试题收录于:
公司战略与风险管理题库注册会计师分类
0
公司战略与风险管理
注册会计师
相关试题推荐
关于战略控制的说法中,正确的是()。
从数据观察企业倒闭的迹象的内容包括()。
近年来,随着中国经济的发展,社会财富的积累与个人消费能力的提高为休闲旅游提供了条件和便利,旅游休闲活动已深入人们的日常生活。据预测,到2015年,中国将成为世界上第一大旅游接待国、第四大旅游客源国和世界上最大的国内旅游市场。但在2007年爆发的国际
标新(Bouncy)美容美发公司总部在某大城市授权多家店铺,尽管要求统一店面风格,统一服务流程,但是每家店却由不同的管理者进行管理。此类活动属于()。
在1984年海尔集团曾一度亏损147万元,濒临破产倒闭,可是经过了18年的奋斗,到2001年海尔集团实现全球营业额超过600亿元人民币。目前,海尔集团在49个国家和地区拥有18000多个营销点,产品销往87个国家和地区。海尔是中国家电行业唯一一家五大产品全
香港ABC公司在2010年6月向美国出口一批产品,应收款项100万美元,约定9月份收款。为从事各种套期保值交易所需要的有关资料如下:(1)即期汇率:7.825港元/美元;(2)3个月远期合同汇率:7.815港元/美元;(3)美元3个
在公司治理的经验当中,审计委员会的设立、独立性和职能发挥占据着越来越重要的作用,那么下列关于审计委员会的说法中,不正确的是()。
企业融资过程中对于融资成本和资本结构的影响等都是必须考虑的。那么最优资本结构是企业必须重视的,因此,在决定资本结构时,应考虑的因素包括()。
某公司在非洲坦桑尼亚承接了一项基建工程,由于该国货币不稳定,使该公司面临一定的汇率风险,为了有效的管理这种风险,该公司可以采取的方式是()。
下列关于财务战略的说法中,错误的是()。
随机试题
Beingagoodparentiswhateveryparentwouldliketobe.Butdefiningwhatitmeanstobeagoodparentisundoubtedlyvery【C1
某公司内部网络通过ISAServer2006连接到外部网络,管理员在阵列策略中创建了一个访问规则,用于拒绝IP地址为192.168.2.155的计算机访问外部网络,可是创建完成后他发现这台计算机还是能够连接外部网络,可能的原因是()。
下列哪些土地属于集体所有
次级卵母细胞的第二次成熟分裂完成于()
德育过程和学生的主要矛盾是教育者提出的德育要求与受教育者________之间的矛盾。
教育的双重文化属性,决定了教育与文化的发展是完全一致的。()
中国是世界上稀土资源最丰富的国家,素有“稀土王同”之称。下列关于稀土的表述,错误的是:
下列有关政府对外汇市场干预的目的的描述中,不正确的是()。
设3阶方阵A=(α1,α2,α3)有3个不同的特征值,且α3=α1+2α2,试证:若α1+α2+α3=β,求Ax=β的通解。
GPSA)TheGlobalPositioningSystemisa.space-basedtriangulationsystemusingsatellitesandcomputerstomeasurepositi
最新回复
(
0
)