审计助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时,要求被审计公司提供由购货单位签收的收货单,被审计公司因此提供了收货单复印件。以下事项描述的是审计项目组内部复核的情形,其中恰当的是( )。

admin2013-06-25  22

问题 审计助理人员在检查期末发生的一笔大额赊销时,要求被审计公司提供由购货单位签收的收货单,被审计公司因此提供了收货单复印件。以下事项描述的是审计项目组内部复核的情形,其中恰当的是(    )。

选项 A、助理人员在将获取的收货单的复印件品名、数量、收货日期等内容与账面记录逐一核对相符后,将复印件作为审计证据纳入审计工作底稿
B、助理人员直接将复印件作为底稿归档,并据以确认该笔销售“未见异常”
C、助理人员应要求被审计公司提供原件,将复印件与原件核对后,将复印件归档并据以确认该笔销售“未见异常”
D、助理人员应要求被审计公司提供原件,将原件与账面记录核对相符后,再与复印件核对,将复印件归档并据以确认该笔销售“未见异常”

答案D

解析 选项A和B,均未核对原件;选项c,未与账面记录核对。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/jZRc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
最新回复(0)