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某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有( )。
某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有( )。
admin
2016-08-10
43
问题
某国有大型集团公司为加强内部控制建设,在董事会下设立审计委员会,并明确了审计委员会的职责权限。该集团公司有关审计委员会的下列做法中,正确的有( )。
选项
A、集团公司独立董事和内部审计部门的负责人担任审计委员会成员
B、审计委员会负责检查集团公司内部控制建设及实施情况,并向董事会报告
C、审计委员会有督促集团公司建立畅通的投诉与举报途径的职责
D、审计委员会主席对内部控制的建立健全和有效实施负责
答案
B,C
解析
内部审计部门的负责人不得担任审计委员会成员,选项A错误。审计委员会对内部控制的建立和实施情况进行监督检查,并向董事会报告,选项B正确。在一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的,选项c正确。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,选项D错误。
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公司战略与风险管理题库注册会计师分类
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公司战略与风险管理
注册会计师
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