货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是(  )。 对于银行存款的函证,以下表述错误的有(  )。

admin2009-02-20  33

问题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是(  )。
对于银行存款的函证,以下表述错误的有(  )。

选项 A、通过银行存款函证,注册会计师不仅可以了解资产的存在,也可以了解欠银行的债务
B、银行存款函证应当向在本年存过款的所有银行发函,企业存款已结清的银行除外
C、银行询证函上应当由被审计单位签章
D、如果银行询证函回函结果表明没有审计差异,可以认定全部银行存款整体是正确的

答案B

解析 银行存款函证应当向在本年存过款的所有银行发函,其中包括企业存款已结清的银行。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/6wxc777K
本试题收录于: 审计题库注册会计师分类
0

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)